您的位置:首页 > 政务公开 > 财政信息
湟中县卫生和计划生育局2018年县级部门预算
湟中县人民政府:http://xnhzx.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2018/3/26 17:37:54    

 

 

第一部分  湟中县卫生和计划生育局概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  湟中县卫生和计划生育局2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 湟中县卫生和计划生育局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 湟中县卫生和计划生育局概况

 

一、主要职能

(一)执行卫生、食品药品监督管理工作的法律法规规章和政策。拟订卫生、食品药品监督管理工作中长期发展规划和年度计划,并组织实施。(二)负责初级卫生保健规划、妇幼卫生和生殖健康专项技术的实施。(三)负责新型农村合作医疗的综合管理。(四)负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,对重大社会疫情、病情实施紧急处置,防止和控制疫情、疫病的发生、蔓延。组织开展健康教育与健康促进工作。(五)负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理。执行医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准,监督实施医务人员资格认可和医疗机构从业许可制度,负责对医疗机构实施准入管理。负责保健对象的医疗保健工作。(六)指导开展医学科技成果的普及应用工作。监督实施医疗卫生职业道德规范。(七)承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任。负责卫生行政执法工作。按分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理和指导。负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。负责传染病防治及其监督管理工作。(八)贯彻中西医并重方针,推进中医药的继承与创新。发展民族医疗医药事业,监督管理民族医疗、医药机构,加强民族医药人才培养工作。(九)负责卫生应急工作,拟订卫生应急预案和措施办法,负责突发公共卫生事件预防控制与应急处置,承担自然灾害、事故灾难、社会安全事件等突发公共事件的医疗卫生救援工作,负责全县突发公共卫生事件监测预警和风险评估。(十)组织实施国家基本药物制度、药物政策和基本药物采购、配送、使用的政策措施。负责处方药、非处方药分类管理。(十一)组织实施食品安全管理规范,开展消费环节食品安全状况调查和监测工作,按规定公布食品安全日常监督管理信息。(十二)负责消费环节餐饮服务许可和食品安全监督管理,负责化妆品、保健食品卫生监督管理工作。(十三)负责药品、医疗器械行政监督和技术监督,监督管理药品、医疗器械质量安全。监督实施药品和医疗器械质量管理的有关规范。(十四)执行中药、民族药有关的标准、规范和制度。(十五)查处消费环节食品安全和药品、医疗器械、保健食品、化妆品的违法行为。(十六)负责医学卫生方面的合作交流工作。(十七)承担县爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。(十八)承办县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入湟中县卫生和计划生育局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号

单位名称

1

湟中县卫生监督所

2

湟中县疾病预防控制中心

3

湟中县妇幼保健计划生育服务中心

4

湟中县第一人民医院

5

湟中县第二人民医院

6

湟中县中医院

7

湟中县藏医院

8

田家寨卫生院

9

土门关卫生院

10

群加卫生院

11

上新㽵卫生院

12

大源卫生院

13

西堡卫生院

14

大才卫生院

15

汉东卫生院

16

共和卫生院

17

甘河滩卫生院

18

拦隆口卫生院

19

上五庄卫生院

20

李家山卫生院

21

海子沟卫生院

22

鲁沙尔社区卫生服务中心

23

湟中县卫生和计划生育局(本级)

 

 

第二部分  湟中县卫生和计划生育局2018年度部门预算表

 

 

 

 

 

部门公开表1

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收    入

支    出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

10183.98 

一.一般公共服务支出

 

 

 

 (一)经费拨款收入

10165.98 

二.外交支出

 

 

 

 (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 

 

 (四)罚没收入

5 

五.教育支出

 

 

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

13 

六.科学技术支出

 

 

 

 (六)其他收入

7 

七.文化体育与传媒支出

 

 

 

事业收入

16277.10 

八.社会保障和就业支出

260.03 

 260.03

 

上级补助收入

5168 

十.医疗卫生和计划生育支出

30668.01 

 30668.01

 

事业单位经营收入

178

十一.节能环保支出

69.7

69.7

 

二、政府性基金预算拨款

 

二十一.住房保障支出

829.34

829.34

 

本  年  收  入  合  计

31814.08 

本  年  支  出  合  计

31814.08 

31814.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

210

01

01

行政运行

206.59

206.59 

 

221

02

01

住房公积金

777.31

777.31

 

221

02

03

购房补贴

53.02

53.02

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

40.02

40.02

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

211.00

 

211.00

210

01

02

一般行政管理事务

25.60

 

25.60

210

03

99

其他基层医疗卫生机构支出

490.50

 

490.50

210

04

08

基本公共卫生服务

200.50

 

200.50

210

04

10

突发公共卫生事件应急处理

5.00

 

5.00

210

05

99

其他医疗保障支出

361.00

 

361.00

210

07

17

计划生育服务

451.61

 

451.61

210

09

01

其他医疗卫生与计划生育支出

100.00

 

100.00

211

03

04

节能环保支出-体废弃物与化学品

69.70

 

69.70

210

02

01

综合医院

2295.06

2295.06

 

208

05

02

事业单位离退休

9.00

9.00

 

210

02

02

中医(民族)医院

588.45

588.45

 

210

04

01

疾病预防控制机构

394.83

394.83

 

210

04

09

重大公共卫生专项

2.50

 

2.50

210

04

10

突发公共卫生事件应急处理

1.00

 

1.00

210

07

17

计划生育服务

514.54

514.54

 

210

04

02

卫生监督机构

88.98

88.98

 

210

03

02

乡镇卫生院

3297.77

3297.77

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

合计

10183.98

8371.48

1812.50

301

 

工资福利支出

8270.42

8270.42

 

 

1

基本工资

2417.16

2417.16

 

 

2

津贴补贴

4639.36

4639.36

 

 

3

奖金

20.00

20.00

 

 

4

住房公积金

777.31

777.31

 

 

5

其他工资福利支出

416.59

416.59

 

302

 

商品和服务支出

1812.50

 

1812.50

 

1

办公费

1.40

 

1.40

 

2

印刷费

0.98

 

0.98

 

3

咨询费

 

 

 

 

4

电费

0.42

 

0.42

 

5

邮电费

0.28

 

0.28

 

6

取暖费

1.12

 

1.12

 

7

差旅费

3.22

 

3.22

 

8

维修费

0.98

 

0.98

 

9

会议费

0.28

 

0.28

 

10

培训费

1.12

 

1.12

 

11

福利费

2.32

 

2.32

 

12

交通费

17.47

 

17.47

 

13

其他商品和服务支出

1782.91

 

1782.91

303

 

对个人和家庭的补助

101.06

101.06

 

 

1

离休费

 

 

 

 

2

退休费

 

 

 

 

3

退职(役)费

 

 

 

 

4

购房补贴

52.03

52.03

 

 

5

抚恤金

9.00

9.00

 

 

6

生活补助

40.03

40.03

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务

接待费

公务用车购置及运行费

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

8.85 

 

3.25 

 

 

5.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收   入

支   出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数

一.一般公共预算拨款收入

10183.98 

一.一般公共服务支出

 

 (一)经费拨款收入

 

二.外交支出

 

 (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 (四)罚没收入

5.00 

五.教育支出

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

13.00 

六.科学技术支出

 

 (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

二.政府性基金预算拨款收入

 

八.社会保障和就业支出

260.03 

三.上级补助收入

5168.00 

九.医疗卫生与计划生育支出

30668.01 

四、事业收入

16277.10 

十.节能环保支出

69.70 

  其中:教育收费收入

 

十一.城乡社区支出

 

五.事业单位经营收入

178.00 

十二.农林水支出

 

六.下级单位上缴收入

 

十三.交通运输支出

 

七.其他收入

7.00 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

十五.住房保障支出

829.34 

本  年  收  入  合  计

31814.08 

本  年  支  出  合  计

31814.08 

 

 

 

 

八.用事业基金弥补收支差额

 

二十七.结转下年

 

九.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

31814.08 

支 出 总 计

31814.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

     部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补
助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

合计

 

 

 

31814.08

 

10183.98

 

5168.00

16277.10

 

178.0

 

7.00

 

210

01 

01

行政运行

315.64 

 

315.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 210

 01

02 

一般行政事务

1923.91 

 

1923.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 210

02 

 01

综合医院

18007.25 

 

2542.25 

 

1609.00 

13850.00 

 

 

 

6.00 

 

 210

 02

02 

中医医院

1975.40 

 

651.30 

 

390.00 

934.10 

 

 

 

 

 

 210

 04

01 

疾控机构

851.63 

 

433.63 

 

240.00 

 

 

178.00 

 

 

 

 210

 07

17

妇保机构

1058.26 

 

569.26 

 

420.00 

68.00 

 

 

 

1.00 

 

 210

 04

02

卫生监督

96.43 

 

96.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 210

03 

02

乡镇卫生院

7585.56 

 

3651.56 

 

2509.0 

1425.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

总计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

其他 支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

31814.08 

8190.07 

23624.01 

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

40.02

40.02 

 

 

 

 

 

210

01

01

医疗卫生与计划生育管理事务行政运行

206.59

206.59

 

 

 

 

 

221

02

03

住房保障支出购房补贴

829.34

829.34

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

211.00

 

211.00

 

 

 

 

210

01

02

一般行政管理事务

25.60

 

25.60

 

 

 

 

210

03

99

其他基层医疗卫生机构支出

490.50

 

490.50

 

 

 

 

210

04

08

基本公共卫生服务

200.50

 

200.50

 

 

 

 

210

04

10

突发公共卫生事件应急处理

5.00

 

5.00

 

 

 

 

210

05

99

其他医疗保障支出

361.00

 

361.00

 

 

 

 

210

07

17

计划生育服务

451.61

 

451.61

 

 

 

 

210

09

01

其他医疗卫生与计划生育支出

100.00

 

100.00

 

 

 

 

211

03

04

节能环保支出-体废弃物与化学品

69.70

 

69.70

 

 

 

 

210

02

01

综合医院

8594.42

8594.42

 

 

 

 

 

210

02

02

中医(民族)医院

1912.76

1912.76

 

 

 

 

 

210

04

01

疾病预防控制机构

812.83

812.83

 

 

 

 

 

210

04

09

重大公共卫生专项

2.50

 

2.50

 

 

 

 

210

04

10

突发公共卫生事件应急处理

1.00

 

1.00

 

 

 

 

210

07

17

计划生育服务

1003.54

1003.54

 

 

 

 

 

210

04

02

卫生监督机构

88.98

88.98

 

 

 

 

 

210

03

02

乡镇卫生院

7231.77

7231.77

 

 

 

 

 

部门公开表9

部门项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助
收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

 

 

合计

23624.01

 

23624.01