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湟中县民政局2018年县级部门预算
湟中县人民政府:http://xnhzx.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2018/3/26 17:46:42    

附件1

湟中县民政局

 

 

 

 

2018年县级部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  湟中县民政局概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  湟中县民政局2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 湟中县民政局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 湟中县民政局概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省、巿有关民政工作方针政策和法律法规;拟定民政事业发展规划和年度计划,并组织实施。

(二)负责社会团体、民办非企业单位、基金会监督检查和评估工作。

(三)负责拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作;负责退役士兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休职工的接收安置、服务管理工作;负责退役士兵职业教育和技能培训工作;承担县双拥工作领导小组办公室具体工作。

(四)负责救灾工作;负责自然灾害救助应急体系建设,核实并发布灾情;负责救灾捐赠工作;监督、管理救灾款物;承担县减灾委员会的具体工作。

(五)组织实施社会救助规划、政策和标准;负责城乡居民最低生活保障、医疗、取暖、高等教育、特困人员救助、临时救助以及生活无着人员救助工作;负责城乡低收入家庭经济状况核对工作。

(六)负责行政区划工作;负责地名标志的设置和管理;负责办理地名命名申报、审核、征求意见、公告发布工作;负责行政区域边界争议的调处工作。

(七)拟订城乡基层群众自治建设和社区建设规划,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;负责社区服务管理和村务公开民主管理工作。

(八)执行社会福利机构福利彩票发行管理办法;拟定促进慈善事业发展规划;执行慈善事业政策、措施;组织、指导社会捐助工作;负责老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体权益保障工作;负责养老服务体系建设和管理。

(九)执行婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡无着的流浪乞讨人员救助政策;推进婚俗和殡葬改革;负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

)负责民政项目资金管理、项目论证、验收和实施情况监督检查。

十一)负责民政事业规划、财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用管理。

十二)负责社会工作人才队伍和志愿者队伍建设;负责社会组织培育发展,创新社会组织治理方式。

十三)承担县老龄工作委员会、县抗灾救灾领导小组办公室的日常工作。

十四)承办县政府交办的其他事项。

 

 

 

 

二、部门预算单位构成

纳入湟中县民政局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号

单位名称

1

 

2

 

3

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  湟中县民政局2018年度部门预算表

 

 

 

 

 

部门公开表1

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收    入

支    出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

6869.55

一.一般公共服务支出

 

 

 

(一)经费拨款收入

6869.55

二.外交支出

 

 

 

(二)专项收入

 

三.国防支出

 

 

 

(三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 

 

(四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 

 

(五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 

 

(六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

八.社会保障和就业支出

6739.26

6739.26

 

 

 

十.医疗卫生和计划生育支出

100

100

 

 

 

二十一.住房保障支出

30.29

30.29

 

本  年  收  入  合  计

6869.55

本  年  支  出  合  计

6869.55

6859.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208 

 

 

社会保障和就业支出

6739.26 

295.72 

6443.54 

208 

02 

 

 民政管理事务

1565.16 

290.93 

1274.23 

208 

02 

01 

 行政运行

290.93 

290.93 

 

208 

02 

04 

 拥军优属

25 

 

25 

208 

02 

05 

 老龄事务

2 

 

2 

208 

02 

06 

民间组织管理

2

 

2

208 

02 

07 

行政区划和地名管理

100

 

100

208 

02 

08 

基层政权和社区建设

983.75

 

983.75

208 

02 

99 

其他民政管理事务

161.48

 

161.48

208

05

 

行政事业单位离退休

4.79

4.79

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

4.79

4.79

 

208

08

 

抚恤

181.5

 

181.5

208

08

01

死亡抚恤

50

 

50

208

08

05

义务兵优待

130

 

130

208

08

99

其他优抚支出

1.5

 

1.5

208

09

 

退役安置

 

 

 

208

09

01

退役士兵安置

203.36

 

203.36

208

10

 

社会福利

2521.1

 

2521.1

208

10

01

儿童福利

40.6

 

40.6

208

10

02

老年福利

2334

 

2334

208

10

04

殡葬

6.5

 

6.5

208

10

05

社会福利事业单位

140

 

140

208

15

 

自然灾害生活救助

30

 

30

208

15

99

其他自然灾害生活救助

30

 

30

208

19

 

最低生活保障

892.93

 

892.93

208

19

01

城市最低生活保障金支出

244.93

 

244.93

208

19

02

 农村最低生活保障金支出

648

 

648

208

21

 

特困人员救助供养

1271.14

 

1271.14

208

21

02

 农村特困人员救助供养

1271.14

 

1271.14

208

25

 

 其他生活救助

69.28

 

69.28

208

25

01

 其他城市生活救助

35

 

35

208

25

02

 其他农村生活救助

34.28

 

34.28

210

13

01

 城乡医疗救助

100

 

100

221

02

01

 住房公积金

30.29

30.29

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

合计

326.01

299.61

26.4

301

 

工资福利支出

294.82

294.82

 

 

1

基本工资

83.49

83.49

 

 

2

津贴补贴

160.67

160.67

 

 

3

奖金

 

 

 

 

4

住房公积金

30.29

30.29

 

 

5

其他工资福利支出

20.37

20.37

 

302

 

商品和服务支出

26.4

 

26.4

 

1

办公费

1.95

 

1.95

 

2

0.26

 

0.26

 

3

电费

0.39

 

0.39

 

4

邮电费

0.52

 

0.52

 

5

取暖费

1.69

 

1.69

 

6

差旅费

5.72

 

5.72

 

7

维修(护)费

1.17

 

1.17

 

8

会议费

0.39

 

0.39

 

9

培训费

1.3

 

1.3

 

10

福利费

0.08

 

0.08

 

11

公务用车运行维护费

2.49

 

2.49

 

12

其他交通费用

8.88

 

8.88

 

13

印刷费

1.56

 

1.56

303

 

对个人和家庭的补助

4.79

4.79

 

 

1

遗属生活补助

4.79

4.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务

接待费

公务用车购置及运行费

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

12.71 

 

3.77 

8.94 

 

8.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收   入

支   出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数

一.一般公共预算拨款收入

6869.55 

一.一般公共服务支出

 

 (一)经费拨款收入

6869.55 

二.外交支出

 

 (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

二.政府性基金预算拨款收入

 

八.社会保障和就业支出

6739.26 

三.上级补助收入

 

九.医疗卫生与计划生育支出

100 

四、事业收入

 

十.节能环保支出

 

  其中:教育收费收入

 

十一.城乡社区支出

 

五.事业单位经营收入

 

十二.农林水支出

 

六.下级单位上缴收入

 

十三.交通运输支出

 

七.其他收入

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

二十一.住房保障支出

30.29 

本  年  收  入  合  计

6869.55 

本  年  支  出  合  计

6869.55 

 

 

 

 

八.用事业基金弥补收支差额

 

二十七.结转下年

 

九.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

6869.55 

支 出 总 计

6869.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

     部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补
助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

208 

02 

01 

行政运行

290.93 

 

290.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 

02 

04 

拥军优属

25 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 

02 

05 

老龄事务

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 

02 

06 

民间组织管理

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

208 

02 

07 

行政区划和地名管理

100

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

208 

02 

08 

基层政权和社区建设

983.75

 

983.75

 

 

 

 

 

 

 

 

208 

02 

99 

其他民政管理事务

161.48

 

161.48

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

4.79

 

4.79

 

 

 

 

 

 

 

 

208

08

01

死亡抚恤

50

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

208

08

05

义务兵优待

130

 

130

 

 

 

 

 

 

 

 

208

08

99

其他优抚支出

1.5

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

208

09

01

退役士兵安置

203.36

 

203.36

 

 

 

 

 

 

 

 

208

10

01

儿童福利

40.6

 

40.6

 

 

 

 

 

 

 

 

208

10

02

老年福利

2334

 

2334

 

 

 

 

 

 

 

 

208

10

04

殡葬

6.5

 

6.5

 

 

 

 

 

 

 

 

208

10

05

社会福利事业单位

140

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

208

15

99

其他自然灾害生活救助

30

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

208

19

01

城市最低生活保障金支出

244.93

 

244.93

 

 

 

 

 

 

 

 

208

19

02

农村最低生活保障金支出

648

 

648

 

 

 

 

 

 

 

 

208

21

02

农村特困人员救助供养

1271.14

 

1271.14

 

 

 

 

 

 

 

 

208

25

01

其他城市生活救助

35

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

208

25

02

其他农村生活救助

34.28

 

34.28

 

 

 

 

 

 

 

 

210

13

01

城乡医疗救助

100

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

30.29

 

30.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

总计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

其他 支出

 

6869.55 

326.01 

6543.54 

 

 

 

 

 

 

 

合计

6869.55 

326.01 

6543.54 

 

 

 

 

208 

02 

01 

行政运行

290.93 

290.93 

 

 

 

 

 

208 

02 

04 

拥军优属

25 

 

25 

 

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