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湟中县社会保险服务局部门2018年县级部门预算
湟中县人民政府:http://xnhzx.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2018/3/26 17:48:37    

附件1

湟中县社会保险服务局部门

 

 

 

 

2018年县级部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  湟中县社会保险服务局概况 

一、 主要职能

二、 门预算单位构成

第二部分  湟中县社会保险服务局2018年度部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门项目支出表

第三部分 湟中县社会保险服务局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 湟中县社会保险服务局概况

 

一、主要职能

主要职能湟中县社会保险服务局是社会保险业务经办机构,主要职责是经办城镇职公养老保险、城镇职工湟中县社会保险服务局医疗保险、城镇职工工伤生育保险、城乡居民医疗保、新农合、新农保及城乡居民养老保险基金筹集、待遇支付、基金管理等。

二、部门预算单位构成

纳入湟中县社会保险服务局2018年部门预算编制范围的一级预算单位 。无下属预算单位

序号

单位名称

1

 

2

 

3

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  湟中社会保险局部门2018年度部门预算表

 

 

 

 

 

部门公开表1

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收    入

支    出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

52034.29

一.一般公共服务支出

1.28  

1.28

 

 (一)经费拨款收入

52034.29 

二.外交支出

 

 

 

 (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 

 

 (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 

 

 (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

八.社会保障和就业支出

24672.65 

24672.65

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

19064.58 

19064.58

 

 

 

二十一、住房保障支出

8295.78

8295.78

 

本  年  收  入  合  计

52034.29  

本  年  支  出  合  计

52034.29 

52034.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

52034.29

436.11

51598.18

201 

 

 

201一般 公共服务支出

1.28

1.28

 

201 

20103 

 

20103政府办公厅(室)及相关事务

1.28

1.28

 

201

20103 

01 

   2010301行政运行

1.28

1.28

 

208 

 

 

208社会保障和就业支出

24672.65

397.05

24275.6

208 

20801 

 

 20801人力资源和社会保障管理事务

491.18

396.18

95

208

20801

01

2080101行政运行

396.18

396.18

 

208

20801

09

2080109社会保险经办机构自收

95

 

95

208

20803

 

 20803财政对社会保险基金的补助

609.6

 

609.6

208

20803

08

  2080308财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

609.6

 

609.6

208

20805

 

 20805行政事业单位离退休

22603.87

0.87

22603

208

20805

01

  2080501归口管理的行政单位离退休

0.87

0.87

 

208

20805

05

  2080505机关事业单位基本养老金保险缴费支出

15000

 

15000

208

20805

06

2080506机关事业单位职业年金缴费支出

1303

 

1303

208

20805

07

  2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助

6300

 

 6300

208

208027

 

20827财政对其他社会保险基金的补助

968

 

968

208

208027

02

  2082702财政对工伤保险基金的补助

548

 

548

208

208027

03

  2082703财政对生育保险基金的补助

420

 

420

210

 

 

210医疗卫生与计划生育支出

19064.58

 

19064.58

210

21011

 

 21011行政事业单位医疗

17959

 

17959

210

21011

01

  210101行政单位医疗

1101

 

1101

210

21011

02

  210102事业单位医疗

5288

 

5288

210

21011

03

  210103公务员医疗补助

11570

 

11570

210

21012

 

 21012财政对基本养老保险基金的补助

1105.58

 

1105.58

210

21012

03

  2101203财政对新型农村合作医疗基金的补助

1061.77

 

1061.77

210

21012

04

  2101204财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助

43.81

 

438100

221

 

 

221住房保障支出

8295.78

33.78

8258

221

22102

 

  22102住房改革支出

8295.78

33.78

8258

221

22102

01

   2210201住房公积金

37.78

33.78

 

221

22102

03

   2210203购房补贴

8258

 

8258

 

 

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

合计

436.11

396.93

39.18

301

 

工资福利支出

396.06

396.6

 

301

1

基本工资

123.29

123.29

 

 301

2

津贴补贴

192.51

192.51

 

 301

3

奖金

15.92

15.92

 

 301

4

住房公积金

37.78

37.78

 

301

5

其他工资福利支出

26.56

26.56

 

302

 

商品和服务支出

39.18

 

39.18

 302

1

办公费

2.7

 

2.7

 302

2

水费

0.24

 

0.24

 302

3

电费

0.63

 

0.63

 302

4

邮电费

0.66

 

0.66

302

5

取暖费

2.28

 

2.28

302

6

差旅费

7.35

 

7.35

302

7

维修(护)费

1.71

 

1.71

302

8

会议费

0.54

 

0.54

302

9

培训费

1.92

 

1.92

302

10

福利费

0.1

 

0.1

302

11

公务用车运行维护费

3.25

 

3.25

302

12

其他交通费用

15.73

 

15.73

302

13

印刷费

2.07

 

2.07

303

 

对个人和家庭的补助

0.87

0.87

 

 303

1

离休费

 

 

 

 303

2

退休费

0.87

0.87

 

 303

3

退职(役)费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务

接待费

公务用车购置及运行费

 

 

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

2.1

 

0.33

1.76

 

1.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收   入

支   出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数

一.一般公共预算拨款收入

52034.29

一.一般公共服务支出

1.28

 (一)经费拨款收入

52034.29

二.外交支出

 

 (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

二.政府性基金预算拨款收入

 

八.社会保障和就业支出

24672.65

三.上级补助收入

 

九.医疗卫生与计划生育支出

19064.58

四、事业收入

 

十.节能环保支出

 

  其中:教育收费收入

 

十一.城乡社区支出

 

五.事业单位经营收入

 

十二.农林水支出

 

六.下级单位上缴收入

 

十三.交通运输支出

 

七.其他收入

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

二十一、住房保障支出

8295.78

本  年  收  入  合  计

52034.29

本  年  支  出  合  计

52034.29

 

 

 

 

八.用事业基金弥补收支差额

 

二十七.结转下年

 

九.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

52034.29

支 出 总 计

52034.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

     部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补
助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

 

 

合计

520304.29

 

520304.29

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出 

1.28

 

1.28

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03 

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.28

 

1.28

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03 

01

行政运行

1.28

 

1.28

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出 

24672.65

 

24672.65

 

 

 

 

 

 

 

 

208

01 

 

人力资源和社会保障管理事务 

491.18

 

491.18

 

 

 

 

 

 

 

 

208

01 

01

行政运行 

396.18

 

396.18

 

 

 

 

 

 

 

 

208

01 

09 

社会保险经办机构 

95

 

95

 

 

 

 

 

 

 

 

208

03

 

财政对社会保险基金的补助

609.6

 

609.6

 

 

 

 

 

 

 

 

208

03

08

财政对常向居民基本养老保险基金的补助

609.6

 

609.6

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

22603.87

 

22603.87

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05 

01 

归口管理的行政单位离退休

0.87

 

0.87

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15000

 

15000

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

1303

 

1303

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

07

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

6300

 

6300

 

 

 

 

 

 

 

 

208

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

968

 

968

 

 

 

 

 

 

 

 

208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

548

 

548

 

 

 

 

 

 

 

 

208

27

03

财政对生育保险基金的补助

420

 

420

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

19064.58

 

19064.58

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

17959

 

17959

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

1101

 

1101

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

5288

 

5288

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

公务员医疗补助

11570

 

11570

 

 

 

 

 

 

 

 

210

12

 

财政对基本医疗保险基金的补助

1105.58

 

1105.58

 

 

 

 

 

 

 

 

210

12

03

财政对新城合作医疗基金补助

1061.77

 

1061.77

 

 

 

 

 

 

 

 

210

12

04

财政对城镇居民基本养老保险基金的补助

13.81

 

13.81

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

8295.78

 

8295.78

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

8295.78

 

8295.78

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

37.78

 

37.78

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

82.58

 

82.58